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2016年度部门预算公开说明

2016年度县级部门预算公开说明

一、部门概况

单位概况:县委宣传部(文明办、社科联、互联网新闻中心)是县委主管意识形态工作的综合职能部门,主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;引导社会舆论,指导、协调县各新闻单位舆论宣传工作;指导全县文化艺术工作和精品生产,领导并组织实施精神文明建设五个一工程;规划、部署县内全局性的思想政治工作;指导、协调、组织全县社会宣传和全民国防教育工作;负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责全县对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全县的外宣工作;负责宣传贯彻落实中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出我县的具体贯彻意见。机构设置:县委宣传部(文明办、社科联、互联网新闻中心)是纳入部门预算管理的全额拨款单位,县精神文明建设指导委员会办公室、县社科联、县互联网新闻中心与其合署办公。共设7个职能科室,分别为办公室、理论科、新闻科、宣传科、政工科、文明创建活动科和未成年人道德建设科。2016年县委宣传部(文明办、社科联、互联网新闻中心)主要工作任务:一是做实理论武装工作。定期邀请国内省内知名专家学者等做客扶海大学堂,全年举办各类讲座、报告会不少于10场。做强百姓宣讲团,建立完善县、镇、村三级百姓宣讲体系,放大品牌效应,力争在全市推广。二是实施全国文明城市创建工作。巩固省级文明城市创建成果,完成创建全国文明城市三年行动规划,定期组织相关职能部门开展城市文明程度指数常态化测评和督查,通过建队伍、抓整改、促落实,做到强化监督,即知即改,提升市民群众的认同率、满意率和参创率。三是强化宣传氛围营造。加强与人民日报、新华社、央视等主流媒体和综合门户网站的紧密合作,传播如东故事、展示如东形象。四是加强互联网建设和管理。组织开展网络文化传播活动。策应网络文化建设要求,立足本土化原则,举办好人如东等网络主题宣传活动;不断探索沟通、互通、畅通网络问政新模式,健全新闻发布制度和突发公共事件应急报道协调机制,全年组织开展各类新闻发布活动不少于20次。五是激发文化发展活力。组织文艺奖评选活动,努力发现一批文艺新人和文艺佳作。重点打造长篇小说《祭青春》、杂技剧《博》等优秀作品。六是加强宣传文化干部队伍建设。通过学习培训、专题研修、干部轮岗交流、基层实践锻炼等形式,完善知识结构、提升知识层次、增强业务能力,不断提高队伍综合素质。

二、2016年度部门预算表

具体公开表附后,各表说明如下。

(一)宣传部收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于下达2016年县级部门收支预算的通知》(东财预〔20167号)填列。

1.收入预算

1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

①基本支出:包括人员经费、定额公用经费、办案经费、收费成本及其他支出等。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的大型修理费、设备购置费、专项业务费及政府专项支出等预算安排数。

(二)宣传部收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《宣传部收支预算总表》收入数一致。

(三)宣传部支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《宣传部收支预算总表》支出数一致。

(四)宣传部财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《宣传部收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)宣传部财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《宣传部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(六)宣传部财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《宣传部财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)宣传部政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《宣传部收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(八)宣传部一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《宣传部一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

(九)宣传部一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《宣传部一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十)宣传部一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《宣传部一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

(十一)宣传部一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

(十二)宣传部政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购品目分为货物、工程、服务三大类,并列出项目名称及经济科目(款级);采购物品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013189号)规定品名称填写;采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年宣传部部门预算收入包括:财政拨款收入638.13万,其他收入50万,总计688.13万;部门预算支出包括:基本支出473.98 万,项目支出214.15万,总计688.13万。

2016年度“三公”经费预算总额为22万元,其中公务用车维护费2万元,公务接待费20万元;会议费1.8万元,培训费2万元。“三公”经费比2015年减少29.43万元,其中公务用车维护费减少了26.77万元,主要原因是进行了公车改革,此项费用大量缩减;公务接待费减少2.66万元,主要原因是厉行节约,减少了大量的接待费用。

2016年宣传部牵头开展了全国文明城市创建,党员冬训、“扶海大学堂”、“百姓宣讲团”等品牌项目的创建,拟邀请全国性的专家来如进行十场专题讲座,同时以创建全国文明城市为龙头的“六城联创”工作今年迎来了“优秀管理城市”“全国卫生城市”“省文明城市”等多项验收,因此项目支出里增加了这部分的费用。